财务会计职责与工作内容6篇 会计和财务的工作内容

时间:2023-02-14 10:16:11 综合范文

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财务会计职责与工作内容6篇 会计和财务的工作内容

财务会计职责与工作内容1

  1.统筹公司财会事物,负责公司日常付款审核、财务核算、税务申报、出口退税等工作;

  2.财务会计凭证,账簿,报表,报税资料等财务档案的分类和归档管理;

  3.负责公司跨境电商平台账务处理,出具账号运营财务报表,核算业务利润及销售人员提成;

  4.统计各渠道、电商平台退款、转款、推广费用支出及其效益分析等,负责电商平台发票的开具及月末发票的统计;

  5.店铺资金预算的使用、控制,提供财务分析数据;

  6.核算店铺及个人的业绩,计算月利润表年利润表,每月往来账单财务核算,账单核对;

  7.负责公司账务的处理,成本、毛利核算,财务报表的编制,合理控制成本,提高利润率;

  8.独立处理全盘账务程序,实施业财融合,提升公司效益;

  9.完成领导交办的其他工作。

财务会计职责与工作内容2

  1.负责预算、统计、成本费用控制、提供每月业绩考核数据、协助相关部门定期、不定期对资产进行判定检查,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

  2、负责每月各类凭证的录入按集团计财部要求准确无误的编制会计报表,并装订成册整理定期归档,特别重要档案随时归档。

  3、负责各项税金计提、上缴并确保每月底与所属法人平台计财部税金明细科目一致。

  4、负责每月及时将法人平台计财部分摊费用通知到二级公司并督促及时上交,做到费用月结月清。

  5、负责或协助配合集团计财部接受社会中介机构和主管部门的各项审计工作,并经主管领导同意后对外提供相关资料。

  6、负责审核各类发票开具、结合项目实际情况进行工程报量不得虚增债权债务,妥善处理项目涉税事宜。

  7、负责审核项目清算表及外部银行销户工作,每月10日之前准确统计在建项目个数并与分公司经理核对一致后上报部门负责人收取当月记账费。

财务会计职责与工作内容3

  1、负责公司费用审核、核算、分摊,资产折旧核算,并编写记账凭证;

  2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;

  3、每月核算固定资产折旧;

  4、根据费用性质的将费用分摊至各部门,月底编制各部门的费用报表;

  5、审核应收应付,并进行结算记账,及时核对应收应付款及个人往来;

  6、根据合法的原始凭证编写记账凭证,并登记账薄;

  7、在公司的财务系统中按月结账。

  9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;

  10、监督公司各项资产及存货的盘点工作,对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;

  11、根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料;

  12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;

  13、负责成本凭证的编制,以及办理其他与成本计算有关的事项;

  15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;

  16、收集进项税发票,并及时认证、抵扣,计算公司每月的各项税款,并及时申报、记账;

  17、及时向税务部门申购各项发票,并妥善保管各项发票;

  18、及时向税务部门提交相关备案资料等;

  19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;

  20、为审计部门、统计部门提供相关资料,为公司各部门报供相关报表。

财务会计职责与工作内容4

  1、参与编制预算,并对预算的执行情况进行跟进;完善各项费用开支管理办法,统一费用入账归集口径;

  2、审核日常采购和付款申请,监督预算目标执行情况,对不符合预算的支出及时沟通反馈;采购合同台账及往来的建立、完善

  3、按月汇总编制费用进度表,监督、反馈各部门费用计划执行情况,对费用执行情况进行通报;

  4、销售合同台账及往来的建立、完善,确保公司应收账款完整性;

  5、按照既定规则的公司主体间结算相关工作;

财务会计职责与工作内容5

  1、每天复核报销单据、请款单据及时找老板审批

  2、每天录入客户订单,送货单,报销单据出纳付款后做账

  3、税局这边取票开票认证进项发票 4、协助采购完成供应商对账并请款

  5、财务档案管理,归档,保管等;做到资料齐全、保密。

  6、部分月结客户对账,催业务员跟进回款

  7、每天复核报销单据、请款单据及时找老板审批每天录入客户订单,送货单,报销单据出纳付款后做账

财务会计职责与工作内容6

  1、审核原始凭证合法性、准确性,根据集团要求及时整理编制会计凭证,第二天完成___天单据录入;

  2、及时催收资金申请原件,每月5日前完成当月凭证编制,保证会计处理无误;

  3、每月按时完成系统会计帐与责任帐核对;完成上月会计凭证的装订归档; 保管好会计凭证,协助项目部进行资料查询;

  4、每月对未交回发票进行整理,并催收项目部,对收到的专用发票进行整理,做好交接工作;

  5、定期或不定期的抽查盘点现金,并形成记录,至少保证每月一次;

  6、按集团指定的标准格式及时登记项目部以房抵款的台帐。

  7、每年盘点一次固定资产,每年对物品仓库至少进行一次盘点。

  8、公司内部费用预算的管控监督。

  9、领导安排的其它任务。

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