财务会计工作职责主要内容大全9篇(会计职责和工作内容)

时间:2022-10-16 16:12:00 综合范文

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财务会计工作职责主要内容大全9篇(会计职责和工作内容)

财务会计工作职责主要内容大全1

  1、审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表

  2、协助财务主管对公司总账工作及全套财务报表的编制;

  3、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报,发票开具

  4、公司统计报表的收集、整理工作。

财务会计工作职责主要内容大全2

  1.负责公司日常记账、报税、报销、付款、票据收集整理、银行对账等工作;

  2.审核员工、项目费用付款及报销单据,协助项目负责人全面把控预算;

  3. 负责公司日常业务数据统计,登记各明细账,以及财务原始凭证的整理、归档;

  4. 负责相关文件、业务合同、档案管理保管工作;

  5. 负责资质年审、证照办理等相关工作;

  6. 完成上级交代的其他工作。

财务会计工作职责主要内容大全3

  1、负责对公司年度/半年度经营预算编制,月底资金计划编制,会计凭证制单及装订、付款审核,统计报表编制、纳税申报、预售资金盘活、财务专用章保管、合同台账整理等;

  2、主导财务核算;

  3、组织财务审计自查等;

  4、参与合同制定、财务制度制定、公司财务相关奖惩政策制定等。

财务会计工作职责主要内容大全4

  1.按月审核会计报表及税务附表,财务报告及应纳税款,对各部进、销、存报表和销售、采购进行数据统计、审核和分析。

  2.对各子、分、办事处、网点的资金往来审核、分类、汇总、分析。

  3.编制明细帐、总帐、月报(税务要求的其它相关附表)、年报,汇总并编制每月销售收入、帐面收款、付现费用、成本支出、各部门人员费用、收支平衡表、应收应付等往来明细,定期向公司领导提供中期报告和年度报告等。

  4.负责现金和各银行帐户的收、支工作,支付的款项必须凭有效的、审核手续齐全的付款凭证,才能予以支出。每月的凭证整理、装订和财务文件的管理。

  5.负责工商、税务、统计等职能部门的工作联系和相关的年检工作。

  6.每月按时报税,缴纳税款和向公司领导提供财务信息

  7.参与每年定期(不少于二次)进行流动资产、固定资产、易耗物资的帐实盘点工作。

  8.公司领导交办的事项。

财务会计工作职责主要内容大全5

  1. 负责执行财务日常会计帐务处理等核算工作;

  2. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;

  3. 负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;

  4. 协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;

  5. 负责执行每天收入确认、收款核销工作,出具收入报表;

  6. 定期核对现金、银行存款余额,并不定期对出纳的现金进行实地盘存,及时编制银行存款余额调节表;

  7. 协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。

  8. 协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。

  9. 协助财务经理和主管做好财务预算,对实际费用与预算进行审核、监控、定期分析、预测、调整;

  10. 协助财务经理和主管收集、整理、分析财务预算的执行情况,对各预算单位的考核提供依据;

  11. 负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。

财务会计工作职责主要内容大全6

  1、负责公司账务处理,网上纳税申报,编制记账凭证、出具财务报表;

  2、负责审核费用报销,及时核算和分析成本费用;

  3、按时完成年终汇算清缴,达到各项审计要求;

  4、获得初级及以上会计等级证书;

  5、完成领导安排的其他相关工作。

财务会计工作职责主要内容大全7

  1. 配合上级,处理公司投资业务银行账户管理

  2. 配合团队,为投资交易平台注册账户提供账户信息

  3. 负责日常银行转账交易支付与收款确认,记录收支日记账

  4. 监控各银行账户信息,跟进处理账户冻结,限额不足等异常状态

  5. 配合财务经理,处理公司报税事宜

财务会计工作职责主要内容大全8

  1.整理出纳登记的银行和现金账目,录入账目,报税,制作会计报表;

  2.税务外勤;

  3.月度、季度、年度的盘点;

  4.财务核算、经营情况分析;

  5.根据投资者的要求,提供财务月报、季报和年报;

  6.报销的审核;

  7.协助领导完善费用管理规定,合理控制费用支出;

  8.配合公司数字化管理升级,保持公司内部财务制度的优化迭代;

财务会计工作职责主要内容大全9

  根据公司财务制度要求,建立建全财务核算体系;

  根据审核无误的原始凭证,记录、审核记账凭证,确保科目及数据准确;

  与资金会计核对现金日记账、银行存款日记账,确保账实相符,参与现金盘点;

  确保往来账目账实相符,对长期应收未收款出具书面报告;

  对预付款项相关票据进行跟踪,杜绝预付与报销重复;

  对成本、费用支出进行审核,不合理的向财务经理反馈;每月10日前及时完成上月账务处理;

  全面监管公司账务质量

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