财务审计中会计师岗位职责共3篇 会计事务所审计岗位职责

时间:2022-06-06 14:09:33 综合范文

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财务审计中会计师岗位职责共3篇 会计事务所审计岗位职责

财务审计中会计师岗位职责共1

  财务审计科岗位职责

  【篇1:财务审计科工作职责及人员分工情况】

  财务审计科工作职责及人员分工情况

  一、工作职责

  1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

  2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

  3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。 4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

  5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

  6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

  二、科室人员分工

  (一)科长岗位职责:

  1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

  2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

  计工作及固定资产管理工作。

  3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、

  审计工作。

  4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工

  作。

  5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,

  6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

  7、负责完成处领导交办的其他工作。

  (二)副科长岗位(1)

  1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

  2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资

  产管理工作。

  3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。 4、完整准确、及时上报各类会计报表。 5、承办领导交办的其它工作。 (三)副科长岗位(2)

  1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。 2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

  3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有

  关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

  4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。 5、完成好处领导交办的其它各项工作。

  (四)科室人员分工

  1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。

  2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。

  3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。

  【篇2:财务审计岗位职责】

  财务审计岗位职责

  财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图9-2所示。

  【篇3:财务审计部部门岗位职责】

  财务审计师岗位职责

  财务审计岗位职责

  会计财务审计岗位职责(共10篇)

  财务收支审计岗位职责

  财务部会计师岗位职责

财务审计中会计师岗位职责共2

1.全面管理酒店日常财务会计工作。2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行。3.管理现金流量,管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量,并控制财务预算。5.建立会计系统,进行内部控制,定期检查财务工作。6.监督编制预算表、现金流量报告。7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。8.负责与各个部门进行业务沟通。9.制定每个岗位的工作职责、工作程序,建立各种物资、资金管理制度。10.审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。11.对所属员工进行培训,不断提高员工的业务能力和综合素质。

财务审计中会计师岗位职责共3

  财务审计人员岗位职责

  一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;

  二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;

  三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;

  四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;

  五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;

  六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;

  七、负责完成处领导交办的其它工作。

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