内帐财务岗位职责5篇 财务内账会计岗位职责

时间:2023-04-22 21:11:06 综合范文

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内帐财务岗位职责5篇 财务内账会计岗位职责

内帐财务岗位职责1

  总帐会计(含成本会计)岗位职责

  1 任职资格

· 会计、审计或相关专业本科以上学历; · 初、中级以上职称。

  2 适任条件

· 三年以上财务工作经验,具备互联网金融行业从业经验者优先。

· 熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。· 具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。· 具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。

  3 职责

·在财务总监的领导下,具体实施会计核算工作,对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。

·及时做好凭证的编制、登记,做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。·按月度及时编制和报送财务报告(包括主表和各类管理报表)、报表附注、财务情况说明书。

·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。

·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据,及时向财务总监报告预算执行情况。·负责公司对外统计工作,按要求及时上报各类统计报表。

·负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐,参与公司各项资产的清查和盘点。

·加强与公司各部门的协作,及时清理公司债权债务,加速资金周转。·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。·负责公司会计电算化工作。·完成公司上级领导交办的其他工作。

内帐财务岗位职责2

  内账会计岗位职责

  1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;

  2、根据企业财务会计制度设置科目编号,摘要简明,内容真实清楚,金额准确无误;

  3、即日即时根据出纳员提供的收支票据,材料会计提供的出入库票据,成本核算员提供的收支票据,市场部提供的派车记录表,司机报账单,按类别汇总填制记账凭证;

  4、每日下班之前半小时,每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;

  5、每月结账完毕,应按照编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

  6、岗位自行处理不了的遗难问题,每日及时上报财务经理,沟通处理。

  7、完成每日应做的付款单,查询应付账款、应收账款;

  8、完成公司交给的各项临时任务。

内帐财务岗位职责3

  一、现金收付存

  1、每天按时逐笔登记现金明细,进行现金的帐实核对。如果出现差错,在当天进行改正。(对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查,如有不符,查明原因并追究责任)

  2、对原始票据和报销金额准确核对,每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。(经手人填制粘贴单据,财务主管审核,再交分管财务的领导/总经理审核,再到出纳处报销。如出现差错,将追究责任)

  3、现金收付的,必须当面点清金额,并注意假钞。(收到假钞照赔)

  4、在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。原始凭证的粘贴填制必须规范,审批手续完整

  5、加强安全意识,严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。(印鉴使用/借用登记)

  二、银行收付

  1、银行收款:核对清楚 每一笔进帐的应收帐款

  2、银行付款:

  A、凭发票全额付款:填制付款凭证并附相应的发票

  B、凭发票部份付款:填制付款凭证并附相应的发票或说明

  C、预付货款;填制付款凭证并附付款信息;

  D、银行自动扣款;

  三、帐务处理

  1、每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据(仓库员什么时候上交单据由财务人员定),认真细致的核对好各类原材料入账,整理好电子档表格。

  2、并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对,进行各单位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。

  3、根据仓库员提供的报表,财务人员以月为单位,对毛坯仓库,五金仓库、半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。客观原因如自然损耗,不处罚;主观原因要处罚(可进行处罚措施,比如账表不符者,罚款××元。)

  4、每月18号之前做好内帐,编制出美标、调节阀和球阀的资产负责表以及利润表等报表。(确保报表的真实性)

  5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计(节假日往后顺延)

  四、工资计算

  1、车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡,逾期上交者,将放至下月计算。

  2、流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字,否则流程卡退回,不予计算。

  3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍,主管都应该注明某供应商,将在与供应商对账时一并扣除。

  4、严格控制各工价,对工价变动者,单据都应有总经理签字否则不予计算。

  5、每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核,确保工资准确性。

  五、其他工作

? 领导交办的事情。

? 加强与部门员工工作的协调与配合。

? 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。

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  退货的原因:你好,因为产品大小等一系列原因,导致退货,请帮忙抓紧处理。Thankyou!

内帐财务岗位职责4

  往来帐会计的岗位职责

  一、管理范围:公司的往来帐和费用处理

  二、工作内容:

  1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

  2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

  3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。

  4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

  5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

  6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。

  7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。

  8.、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。

  9、月末盘点,做到客观真实。

  10、装订内、外帐凭证。

  11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。

  重庆永健食品有限公司财务部 李才能

内帐财务岗位职责5

  财务内帐交接:

  1.客户销售表:根据每月每日客户实际发生的出货单录表,并把每月每日客户汇款抵扣,就是客户所欠款

  2.费用表:每月每日现金和银行存款所发生的变动录表(如果凭证

  不会做,可自行拟定表格或流水帐,内部人员能看能,能算清费用即可.原则上每月需打印银行明细单同实际发生的进出帐进行核对,以防帐务有误

  3.品牌保证金:客户实际发生的品牌保证金

  4.利润表:本月实际出货(折后)-本月实际出货的进货成本-本

  月实际产生的营业/管理费用-分摊于每月的固定资产费用+本月营业外收入(即纸皮等收入)-营业外支出(除正常开支外一些这正常费用:如盗窃等)=本月净利润

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