银行审计部岗位职责3篇 银行审计部工作职责

时间:2023-06-07 17:56:11 综合范文

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银行审计部岗位职责3篇 银行审计部工作职责

银行审计部岗位职责1

  公司审计部岗位职责

  一、部长岗位主要职责

  1、主持审计部日常工作;

  2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

  3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

  4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

  5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

  6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

  7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

  8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

  二、副部长岗位主要职责

  1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;

  2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;

  3、完成部长安排的审计项目。

  三、内部审计岗位主要职责

  1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;

  2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;

  3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;

  4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;

  5、负责起草内部审计项目的实施方案;

  6、负责起草内部审计报告;

  7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

  四、内部审计档案管理岗位主要职责:

  1、负责督促内部审计档案的及时归档;

  2、负责内部审计档案的验收及装订;

  3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

  4、负责内部审计档案的保管工作;

  5、负责内部审计档案借阅工作;

  6、负责内部审计档案利用的统计。

银行审计部岗位职责2

  审计部

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。

银行审计部岗位职责3

  银行审计部工作职责

  1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施;

  2、负责监督内部控制制度的执行,对各业务主管部门的自律监管进行再监督;

  3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作;

  4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督;

  5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计;

  6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动;

  7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作;

  8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议;

  9、负责内部监督委员会办公室的日常工作;

  10、负责行领导交办的其他工作。

  审计部经理工作职责

1、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度,加强审计人员政治思想教育,不断提高审计人员的政治素质和业务素质;

2、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责,认真进行考核,不断强化审计人员贵任愈识,增强全行审计人员工作动力和压力;

  3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点,制定全市农行审计工作目标和年度工作计划,安排布置各项审计工作;

4、负贵合理设g审计架构,明确业务分工,将各项审计工作落实到组、落实到人;

  5、负贵围绕全行工作中心,组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计; 6、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核,报主管行领导批准后实施;

  7、负责加强调查研究,总结交流审计工作经验,及时解决审计工作中出现的新情况、新问题,不断提高审计工作水平;

  8、负责行领导交办的其他工作。

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