内部工程审计岗位职责共4篇(企业内部审计工作职责)

时间:2022-06-17 09:47:25 综合范文

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内部工程审计岗位职责共4篇(企业内部审计工作职责)

内部工程审计岗位职责共1

A岗

  1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

  2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

  3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

  4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

  5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

  6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

  7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

  8、负责内部审计协会相关工作;

  9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

  10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

  11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

内部工程审计岗位职责共2

  内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。 学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验 熟悉企业会计账务处理流程,熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责,原则性强。 任职资格 工作经验 能力素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。 工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。 职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。 2(根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。 3(审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。 工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作。 5(审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。 岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。 位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。 收入审计工作 1(审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。 2(审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。 3(定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。 支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。 3(对盘点报损、报溢情况的核查,提出处理意见。 职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。 责 细 化 描 述

  成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。 1(按公司考核要求,制定财务岗位考核细则。 2(检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处罚。 工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。 4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。 职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。 1、工作认真仔细,积极主动。 工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。 3、对公司各项管理制度及流程提改进建议,堵塞漏洞,防范风险。 编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。 2(取现或付款需要密码的,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。 其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。 岗位职责

内部工程审计岗位职责共3

  审计部部门职责(工程审计方面)工作流程的执行情况。 1、参与公司及控股子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及2、参与和指导公司及控股子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。

  3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计;

  4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。

  工程审计员岗位职责

  1、遵守国家法律法规,严格执行公司相关管理制度及规章规定。

  2、熟悉国家有关工程造价方面的政策规定,掌握有关工程概预算定额等相关知识,加强业务知识的继续教育。

  3、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

  4、负责适时勘查施工现场,查阅相关文件资料,检查合同及协议的执行情况, 5、负责现场签证单、工程材料设备认质核价单等施工现场单据的审核工作。 6、负责工程施工进度款的审核,跟踪工程款支付情况。 7、负责工程预算、竣工结算及竣工决算的审核工作。

  8、参与和指导工程项目的招投标工作,负责工程及设备材料等招标公告、招标文件、合同文件的审核工作,同时对招投标及合同签订等制度及流程的执行进行监督。 9、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。

  10、对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议。 11、维护公司利益,保守公司商业机密。

内部工程审计岗位职责共4

  实用文档

  审计部部门职责(工程审计方面)

  1、参与公司及控股子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。

  2、参与和指导公司及控股子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。

  3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计;

  4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。

  工程审计员岗位职责

  1、遵守国家法律法规,严格执行公司相关管理制度及规章规定。

  2、熟悉国家有关工程造价方面的政策规定,掌握有关工程概预算定额等相关知识,加强业务知识的继续教育。

  3、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

  4、负责适时勘查施工现场,查阅相关文件资料,检查合同及协议的执行情况, 5、负责现场签证单、工程材料设备认质核价单等施工现场单据的审核工作。 6、负责工程施工进度款的审核,跟踪工程款支付情况。 7、负责工程预算、竣工结算及竣工决算的审核工作。

  8、参与和指导工程项目的招投标工作,负责工程及设备材料等招标公告、招标文件、合同文件的审核工作,同时对招投标及合同签订等制度及流程的执行进行监督。 9、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。

  10、对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议。 11、维护公司利益,保守公司商业机密。 12、负责完成公司领导交办的其他工作。

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